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      開展內部審計 強化內部監(jiān)督

      發(fā)布時間:2013-11-14 閱讀量:

      根據(jù)集團加強內部管理的總體要求,近日,由集團財務部及各控股企業(yè)財務負責人組成的內審小組,對全資企業(yè)民爆公司及其兩家子公司2011年度的整體運營及財務管理情況進行了全面審計。
      內審小組審查了民爆公司及其子公司2011年度的所有賬套,重點關注了日常會計核算、業(yè)務成本計算、款項往來及貨款回籠等情況。在財務管理方面,結合公司整體運營,重點分析檢查其年度預算執(zhí)行結果。
      經過審計,該公司財務賬目清晰,業(yè)務處理規(guī)范,較好地完成了公司財務會計核算工作。內審小組建議該公司在新的一年里,按季考核預算執(zhí)行情況,進一步細化預算考核項目,提高預算執(zhí)行力度,降低企業(yè)運營成本。